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适用省份
河北
课程包含
课程精讲班:课程时长(638分钟),课程章节(52节)
老师介绍

网课章节目录视听:
第1章:第一章 总论
第1节:内部控制的历史演进
第2节:内部控制的现实意义
第3节:我国内部控制法规的发展
第4节:我国企业内部控制规范的框架体系
第2章:第二章 内部控制的基本理论
第1节:内部控制的定义
第2节:内部控制的目标
第3节:内部控制的原则
第4节:内部控制的要素
第5节:内部控制的局限性
第3章:第三章 内部环境
第1节:组织架构
第2节:发展战略
第3节:人力资源
第4节:社会责任
第5节:企业文化
第6节:诚信和道德价值观
第4章:第四章 风险评估
第1节:目标设定
第2节:风险识别
第3节:风险分析
第4节:风险应对
第5章:第五章 控制活动
第1节:不相容职务分离控制
第2节:授权审批控制
第3节:会计系统控制
第4节:财产保护控制
第5节:预算控制
第6节:运营分析控制
第7节:绩效考评控制
第8节:合同控制
第6章:第六章 信息与沟通
第1节:内部信息传递
第2节:信息系统
第3节:沟通
第7章:第七章 业务活动控制
第1节:资金活动控制
第2节:采购业务控制
第3节:资产管理控制
第4节:销售业务控制
第5节:研究与开发控制
第6节:工程项目控制
第7节:担保业务控制
第8节:业务外包控制
第9节:财务报告控制
第8章:第八章 内部监督
第1节:内部监督的机构及职责
第2节:内部监督的程序
第3节:内部监督的方法
第9章:第九章 内部控制评价
第1节:内部控制评价概述
第2节:内部控制评价的组织与实施
第3节:内部控制缺陷的认定
第4节:内部控制评价工作底稿与报告
第10章:第十章 内部控制审计
第1节:审计范围与审计目标
第2节:计划审计工作
第3节:实施审计工作
第4节:评价控制缺陷
第5节:完成审计工作
第6节:出具审计报告
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