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适用省份
全国
课程包含
课程精讲班:课程时长(1790分钟),课程章节(65节)
老师介绍
网课章节信息:
第1章:第一章 审计概论(24版教材录播版)
第1节:审计的概念与分类
第2节:审计的产生与发展
第3节:信息技术对审计的影响
第2章:第二章 注册会计师执业规范体系及法律责任
第1节:我国注册会计师执业规范体系
第2节:我国注册会计师业务准则
第3节:会计师事务所质量管理
第4节:注册会计师的法律责任
第3章:第三章 注册会计师职业道德规范
第1节:职业道德基本准则
第2节:职业道德概念框架
第3节:审计和审阅业务对独立性的要求
第4章:第四章 财务报表审计的目标与一般原则
第1节:财务报表审计的目标
第2节:财务报表审计双方的责任
第3节:财务报表审计的基本要求
第5章:第五章 审计证据与审计程序
第1节:审计证据的含义及其分类
第2节:审计证据的特征
第3节:获取审计证据的基本审计程序
第4节:函证
第5节:分析程序
第6节:监盘
第6章:第六章 审计工作底稿
第1节:审计工作底稿概述
第2节:审计工作底稿的格式、要素和范围
第3节:审计工作底稿的归档
第7章:第七章 审计风险与重要性
第1节:审计风险
第2节:重要性
第3节:审计过程
第8章:第八章 审计业务约定书与计划审计工作
第1节:就审计业务约定条款达成一致意见
第2节:计划审计工作
第9章:第九章 风险识别与评估
第1节:风险识别与评估概述
第2节:了解被审计单位及其环境、适用的财务报告编制基础
第3节:了解被审计单位内部控制体系各要素
第4节:识别和评估重大错报风险
第10章:第十章 风险应对
第1节:针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施
第2节:针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序
第3节:控制测试
第4节:实质性程序
第11章:第十一章 审计报告
第1节:审计报告概述
第2节:审计报告的基本内容
第3节:审计意见的形成
第4节:审计意见的判断流程与报告形式
第5节:在审计报告中沟通关键审计事项
第6节:在审计报告中增加强调事项段和其他事项段
第12章:第十二章 内部控制审计
第1节:内部控制审计概述
第2节:内部控制审计程序
第3节:内部控制审计报告
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